Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34572
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2217
Date de facture 2024-06-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 116,530,000.00 LBP
Montant LBP 116,530,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 128,078,790.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستة عشر مليون و خمس مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 11548790.00
Devise -
Montant 128078790.00
Documents
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