Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 33719
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 301
Date de facture 2024-08-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 470,628,000.00 LBP
Montant LBP 470,628,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 517,266,900.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و سبعون مليون و ست مئة و ثمانية و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 46638900.00
Devise -
Montant 517266900.00
Documents
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