Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32331
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2158
Date de facture 2024-10-16
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 483,910,000.00 LBP
Montant LBP 483,910,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 531,865,045.04 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ثلاثة و ثمانون مليون و تسع مئة و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 47955045.04
Devise -
Montant 531865045.04
Documents
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