Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 25118
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1675
Date de facture 2024-08-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 202,297,000.00 LBP
Montant LBP 202,297,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 222,344,500.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و مليون و مئتين و سبعة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 20047500.00
Devise -
Montant 222344500.00
Documents
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