Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar خدمة وتنظيفات حسم 50000 لصالح الجيش - -
en - -
fr - -
ID 24967
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 93
Date de facture 2024-10-23
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 90,140,090.00 LBP
Montant LBP 90,140,090.00
Taux de change 0.00
Montant payé 100,050,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 9909910.00
Devise -
Montant 100050000.00
Documents
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