Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar لوازم ادارية اخرى حسم 14648 لصالح الجيش - -
en - -
fr - -
ID 24943
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 71
Date de facture 2024-08-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 22,760,000.00 LBP
Montant LBP 22,760,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 25,014,648.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 2254648.00
Devise -
Montant 25000000.00
Documents
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