Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar أعمال صيانة آلتي التصوير الموجودتين في مكتب استقبال المواطن وقلم الدائرة المالية (Drum – waste – toner) - -
en - -
fr - -
ID 22005
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 3477
Numéro de facture 270/2024
Date de facture 2024-12-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 0.00 LBP
Montant LBP 0.00
Taux de change 0.00
Montant payé 38.85 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 38.85
Documents
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