Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تسديد نسبة من السلفة زقم 65/2 تاريخ 17/1/2024 وفود ومؤتمرات في الداخل نفقات ضيافات - -
en - -
fr - -
ID 21326
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 24/1 6/3/2024
Numéro de facture 142247
Date de facture 2024-05-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 18,018,000.00 LBP
Montant LBP 18,018,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 19,999,980.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية عشر مليون و ثمانية عشر الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1981980.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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