Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar اعمال تصليح مولدات كهربائية و شراء فلاتر و زيت و مازوت - -
en - -
fr - -
ID 19105
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 29/2023
Numéro de facture 87-88
Date de facture 2023-11-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 172,560,000.00 LBP
Montant LBP 172,560,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 191,541,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و اثنين و سبعون مليون و خمس مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 18981600.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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