Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 14387
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2023/5001
Date de facture 2023-12-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 58,375,676.00 LBP
Montant LBP 58,375,676.00
Taux de change 0.00
Montant payé 64,797,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 7127670.00
Devise -
Montant 64797000.00
Documents
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