Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 13312
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1471
Date de facture 2023-08-08
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 64,355,856.00 LBP
Montant LBP 64,355,856.00
Taux de change 0.00
Montant payé 71,435,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 7857850.00
Devise -
Montant 71435000.00
Documents
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