Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 12011
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 424
Date de facture 2023-11-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 97,522,523.00 LBP
Montant LBP 97,522,523.00
Taux de change 0.00
Montant payé 108,250,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 11907500.00
Devise -
Montant 108250000.00
Documents
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