Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar زيوت وشحوم - -
en - -
fr - -
ID 11742
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 05177
Date de facture 2023-10-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 153,402,703.00 LBP
Montant LBP 153,402,703.00
Taux de change 0.00
Montant payé 170,277,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 18730470.00
Devise -
Montant 170277000.00
Documents
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